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2019年4月24日 6:40
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彩票计划部门2019年部门预算说明
点击数:330 字体:【 】时间:[2019-02-12] 打印本页

彩票计划部门2019年部门预算说明

一、部门职能职责

长沙市共有各类残疾人31万,占全市总人口的4.9%。彩票计划网站是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体,由市政府领导同志联系。彩票计划严格履行“代表、管理、服务”职能,全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作,着力加强残疾人服务体系和保障体系建设,进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展,努力实现“建全国残疾人工作示范城市”的目标,全市残疾人工作走在全省、全国前列。具体是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

彩票计划机关现有行政编制22名,工勤编制1名,有2名正县级、3名副县级领导,内设机构两室四部(办公室、康复研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就业部、维权部),设机关党总专职副书记,人员实行参照公务员管理。有直属公益一类、正科级二级单位2个,即长沙市残疾人就业服务中心(全额拨款,事业编制6名)和长沙市残疾人辅助器具服务中心(全额拨款,事业编制3名)

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数8471.73万元,其中,经费拨款8471.73万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数8471.73万元,其中,基本支出784.52万元,项目支出7687.21万元。无政府性基金预算支出。

2019年预算收入比2018年预算收入增加1278.68万元,其中基本支出增加65.27万元,增加原因是基本工资有所增加;项目支出增加1213.41万元,增加原因是康复项目支出增加了812万;残疾人就业和扶贫增加了161.61万元;残疾人体育增加了33.36万元;其他残疾人事业支出增加了206.44万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入8471.73万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数是784.52万元,2018年预算数是719.25万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年预算数比2018年预算增加65.27万元,主要是人员经费的增加。

(二)项目支出:2019年年初预算数为7687.21万元,2018年预算数是6473.8万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关残疾人事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:残疾人康复3082万元;残疾人教育就业和扶贫2,544.41 万元;残疾人体育57万元;其他残疾人事业支出1931.8万元(残疾人维权经费590万元、残疾人组织建设及宣传经费762万元、税务代征工作经费551万元;网站维护和就业机构规范化建设28.8万元);一般行政管理事物61万元(残疾人维权、信访、维稳经费10万元;康复工作和精神病防治工作51万元);行政运行(物业管理)11万元。2019年预算数比2018年预算增加1213.41万元,主要是康复项目支出增加了812万;残疾人就业和扶贫增加了161.61万元;残疾人体育增加了33.36万元;其他残疾人事业支出增加了206.44万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年彩票计划(含市辅具服务中心)、市就业服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)784.52万元,比2018年预算增加65.27万元,主要是基本工资增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费 3万元,公务用车购置及运行费8万元(购置费0元,运行维护费8万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年15万元减少4万元,主要是公务接待费减少了4万元。

3、政府采购情况

2019年财政部各单位政府采购预算总额892.72万元,其中:政府采购货物预算2.92万元、政府采购服务预算889.8万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出8471.73万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目19个,涉及项目支出6180.8万元,其中:残疾人康复救助政策落实项目340万元;残疾人扶贫项目   815万元;个体工商户养老保险补助项目12万元,残疾人就业招聘会项目10万元;民办康复机构规范化建设项目80万元;残疾人爱心卡项目44万元;残疾人创业扶持项目129万元;残疾人运动员、教练员日常训练补贴项目57万元;物业管理11万元;残疾人无障碍建设项目481万元;0-17岁残疾儿童抢救性康复救助项目2072万元;法律救助项目10万元;组织宣传项目745.8万元;实施“光明关爱”工程项目60万元;实施残疾人辅具适配进家庭项目250万元;残疾人培训项目140万元;实施“义肢助残”工程项目180万元;普法宣传项目10万元;残疾人托养项目734万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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